发工资时多打给员工款如何账务处理?[会计实务]

发工资时多打给员工款如何账务处理?

这种属于工资多发的情况,应当将多发的收回]

发工资时多打给员工款如何账务处理?[会计实务]

账务处理方面直接做个红字冲销凭证,把错误的那张凭证冲了,重新做张正确的就行了.

账务处理如下:

借:库存现金 (黑字)(摘要--收回多发工资)

借: 应付职工薪酬--工资 (红字)(摘要---冲多发工资)
       

标签: 会计实务  多打